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會展場館內部審計管理

發布日期:2016-07-27     瀏覽:2238

  (一)明確內部審計任務
  
  內部審計是會展場館內部審計人員在總經理領導下為了加強場館經營管理對經營活動的全過程及各個方面進行檢查的評價活動。其基本任務是:
  
  ①檢查評價會展場館所制訂的各種經營方針、計劃(預算)、程序、制度、規范及其依據。
  
  ②對會展場館經營目標的合理性及實際狀況做出評價。
  
  ③保持會展場館信息系統的完整協調,進財務報表的可信性和其他信息的準確性。
  
  ④促進各部門合理利用資源充分發揮場館的人力、物力和財力的作用,并確保各種財產安全完整。
  
  (二)內部審計職權
  
  ①檢查憑證報表、決算資金和財產,查閱有關文件資料。
  
  ②參加有關會議。
  
  ③對審計中有關事項進行調查并索取證明材料。
  
  ④對正在進行的嚴重違反財經法規,嚴重損失、浪費行為,做出臨時的制止決定。
  
  ⑤對阻僥、破壞審計工作以及拒絕提供有關資料的,報總經理處理并提出處理建議,必要時經總經理批準可臨時采取措施處理。
  
  ⑥提出改進經營管理的建議和糾正違反財經法紀的意見。
  
  ⑦對嚴重違反財經法紀和造成重大損失浪費的人提出追究責任的建議。
  
  ⑧對審計中的重大問題,及時向總經理匯報。

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